Vennootschapsbelasting

Wij zorgen dat jouw vennootschapsbelasting correct, tijdig en optimaal wordt ingediend, zodat je niet te veel betaalt en volledig voldoet aan alle fiscale verplichtingen.

Professionele ondersteuning bij jouw vennootschapsbelasting

De vennootschapsbelasting (VPB) is een belangrijk onderdeel van de financiële administratie van een BV of NV. Elk jaar moeten de winsten, verliezen, afschrijvingen en reserveringen nauwkeurig worden berekend. Een kleine fout kan leiden tot forse correcties of gemiste aftrekposten.

Bij A&A Belastingadviseurs zorgen wij voor een zorgvuldige en optimale aangifte. We controleren de jaarrekening, verwerken alle relevante posten en passen de juiste regelingen toe, zoals de investeringsaftrek of verrekening van verliezen uit vorige jaren.

Daarnaast kijken we samen met jou naar fiscale optimalisatie: hoe kun je binnen de wettelijke kaders besparen op je winstbelasting? Wij denken strategisch mee, zodat je niet meer betaalt dan nodig is.

Voor wie is onze VPB-service bedoeld?

BV’s en holdings

Complete begeleiding bij de aangifte vennootschapsbelasting, inclusief verrekening tussen holding en werkmaatschappij.

DGA’s en ondernemers met meerdere vennootschappen

Strategisch fiscaal advies over winstverdeling, managementfees en dividendpolitiek.

Startende BV’s

Hulp bij de eerste aangifte en uitleg over afschrijving, kostenverdeling en fiscale verplichtingen.

Wat levert onze begeleiding bij vennootschapsbelasting op?

Met onze hulp weet je zeker dat jouw aangifte volledig klopt, optimaal is opgesteld en voldoet aan de wettelijke eisen. We kijken verder dan alleen cijfers, we helpen je strategisch vooruit.

  • Correcte en tijdige VPB-aangiftes
  • Optimale benutting van fiscale regelingen
  • Advies over winstreservering en dividenduitkering
  • Inzicht in belastingdruk en besparingsmogelijkheden
  • Geen zorgen over deadlines of controles

Onze werkwijze bij de vennootschapsbelasting

Stap 1

Analyse van de jaarrekening

We starten met een grondige controle van de jaarrekening en beoordelen alle posten die invloed hebben op de winstberekening.

Stap 2

Fiscale optimalisatie

We onderzoeken of regelingen zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), milieu-investeringsaftrek of verliesverrekening toegepast kunnen worden.

Stap 3

Opstellen & indienen

Na jouw akkoord dienen we de VPB-aangifte veilig en tijdig in bij de Belastingdienst. Je ontvangt altijd een overzicht met toelichting.

Veelgestelde vragen over vennootschapsbelasting

In 2025 geldt een tarief van 19% over de eerste €200.000 winst en 25,8% over het meerdere. Wij zorgen dat jouw winstberekening correct wordt toegepast op deze schijven.

De aangifte moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden ingediend. Je kunt uitstel aanvragen; wij regelen dat automatisch indien nodig.

Ja, verliezen kunnen onder voorwaarden worden verrekend met winsten uit voorgaande of toekomstige jaren. Wij controleren dit bij elke aangifte.

Wij zorgen voor de juiste fiscale afstemming tussen jouw BV’s en holdings, zodat de onderlinge verrekening correct verloopt.

Ja, wij begeleiden het volledige traject en onderhouden contact met de Belastingdienst namens jou.

Absoluut. Wij kunnen de cijfers nalopen, optimaliseren en de aangifte namens jou indienen — zo combineer je eigen werk met zekerheid.

Zekerheid over jouw vennootschapsbelasting?
Wij staan voor je klaar.

Plan vrijblijvend een kennismaking, dan bespreken we samen jouw situatie en zorgen we voor een optimale en foutloze aangifte.